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Detalhes
| 31/01/2025 | 0000003/2025 | 0000004/2025 | 0000035/2025 | VR. RF. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS PARA O MES 01/2025 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | R$ 1.221,78 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/01/2025 | 0000003/2025 | 0000003/2025 | 0000034/2025 | VR. RF. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO ADMINISTRATIVA PARA O MES 01/2025 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | R$ 2.597,10 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/01/2025 | 0000003/2025 | 0000003/2025 | 0000033/2025 | VR. RF. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA MANUTENCAO ADMINISTRATIVA PARA O MES 01/2025 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0059-67 | R$ 682,81 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/01/2025 | 0000002/2025 | 0000002/2025 | 0000032/2025 | VR. RF. FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS PARA O MES 01/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | R$ 465,43 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/01/2025 | 0000002/2025 | 0000001/2025 | 0000031/2025 | VR. RF. FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO ADMINISTRATIVA PARA O MES 01/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | R$ 989,36 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/01/2025 | 0000002/2025 | 0000001/2025 | 0000030/2025 | VR. RF. FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA MANUTENCAO ADMINISTRATIVA PARA O MES 01/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | R$ 260,12 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/01/2025 | 0000001/2025 | 0000040/2025 | 0000029/2025 | VR. RF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA DA MANUTENCAO ADMINISTRATIVA PARA O MES DE JANEIRO/2025. | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA | 99999999999999 | R$ 812,88 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/01/2025 | 0000001/2025 | 0000039/2025 | 0000028/2025 | VR. RF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA DA MANUTENCAO ADMINISTRATIVA PARA O MES DE JANEIRO/2025. | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA | 99999999999999 | R$ 2.438,63 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/01/2025 | 0000010/2025 | 0000012/2025 | 0000027/2025 | VR. RF. TARIFAS BANCARIAS PIX ENVIADO E TAR. PAG. SALAR. CRED. CONTA CF. EXTRATO BANCARIO DO MES 01/2025. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | R$ 70,76 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/01/2025 | 0000010/2025 | 0000012/2025 | 0000026/2025 | VR. RF. TARIFAS BANCARIAS SOBRE BOLETOS DE COBRANCA CF EXTRATO BANCARIO DO MES 01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | R$ 28,85 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |