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Detalhes
| 31/01/2025 | 0000010/2025 | 0000012/2025 | 0000027/2025 | 0000035/2025 | VR. RF. TARIFAS BANCARIAS PIX ENVIADO E TAR. PAG. SALAR. CRED. CONTA CF. EXTRATO BANCARIO DO MES 01/2025. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | | R$ 70,76 | R$ 70,76 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/01/2025 | 0000010/2025 | 0000012/2025 | 0000026/2025 | 0000034/2025 | VR. RF. TARIFAS BANCARIAS SOBRE BOLETOS DE COBRANCA CF EXTRATO BANCARIO DO MES 01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | | R$ 28,85 | R$ 28,85 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/01/2025 | 0000009/2025 | 0000043/2025 | 0000025/2025 | 0000033/2025 | PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA PARA COLABORADOR EVENTUAL DO CISABES SR CLAUDOMIR OLIOSI TOSE PARA COMPARECER A SEDE DO CISABES PARA ATIVIDADES INERENTES A LICITACOES COMPARTILHADAS. DIARIA PARA O DIA 31 DE JANEIRO DE 2025. | CLAUDOMIR OLIOSI TOSE | ***.414.787-** | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/01/2025 | 0000001/2025 | 0000036/2025 | 0000017/2025 | 0000032/2025 | VR. RF. FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA GERAL E ASSESSORIA ESPECIAL I E III PARA O MES DE JANEIRO/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA | 99999999999999 | R$ 12.367,17 | R$ 12.367,17 | R$ 5.953,35 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/01/2025 | 0000005/2025 | 0000041/2025 | 0000024/2025 | 0000031/2025 | PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA PARA COLABORADORA EVENTUAL DO CISABES SRA AMANDA TRESCENO FREITAS PARA COMPARECER A SEDE DO CISABES PARA ATIVIDADES INERENTES A LICITACOES COMPARTILHADAS. DIARIA PARA O DIA 31 DE JANEIRO DE 2025. | AMANDA TRESCENO FREITAS | ***.949.796-** | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 30/01/2025 | 0000012/2025 | 0000028/2025 | 0000023/2025 | 0000030/2025 | AQUISICAO DE RETROPROJETOR E EQUIPAMENTOS AUXILIARES PARA O AUDITORIO DO CISABES SE FAZ NECESSARIO A AQUISICAO DE UM PROJETOR DE ALTO DESEMPENHO QUE SEJA CAPAZ DE ATENDER AS NECESSIDADES TECNICAS PARA REALIZACAO DE PALESTRAS, CURSOS E CAPACITACOES NAS DEPENDENCIAS DO CONSORCIO. | GUEDES INFORMATICA LTDA | 09.687.307/0001-87 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 30/01/2025 | 0000012/2025 | 0000029/2025 | 0000022/2025 | 0000029/2025 | AQUISICAO DE RETROPROJETOR E EQUIPAMENTOS AUXILIARES PARA O AUDITORIO DO CISABES SE FAZ NECESSARIO A AQUISICAO DE UM PROJETOR DE ALTO DESEMPENHO QUE SEJA CAPAZ DE ATENDER AS NECESSIDADES TECNICAS PARA REALIZACAO DE PALESTRAS, CURSOS E CAPACITACOES NAS DEPENDENCIAS DO CONSORCIO. | GUEDES INFORMATICA LTDA | 09.687.307/0001-87 | R$ 627,00 | R$ 627,00 | R$ 627,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 30/01/2025 | 0000012/2025 | 0000027/2025 | 0000021/2025 | 0000028/2025 | AQUISICAO DE RETROPROJETOR E EQUIPAMENTOS AUXILIARES PARA O AUDITORIO DO CISABES SE FAZ NECESSARIO A AQUISICAO DE UM PROJETOR DE ALTO DESEMPENHO QUE SEJA CAPAZ DE ATENDER AS NECESSIDADES TECNICAS PARA REALIZACAO DE PALESTRAS, CURSOS E CAPACITACOES NAS DEPENDENCIAS DO CONSORCIO. | GUEDES INFORMATICA LTDA | 09.687.307/0001-87 | R$ 5.889,00 | R$ 5.889,00 | R$ 5.889,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 30/01/2025 | 0000007/2024 | | | 0000027/2025 | VR. RF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES 11 E 12/2024 | MUNICIPIO DE COLATINA | 27.165.729/0001-74 | | | R$ 3.450,14 | | |
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Detalhes
| 30/01/2025 | 0000007/2024 | | | 0000026/2025 | VR. RF. IRRF S/ NFS EMITIDAS NOS MESES 11 E 12/2024 | MUNICIPIO DE COLATINA | 27.165.729/0001-74 | | | R$ 311,69 | | |